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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-10-27 10:16

你好,借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入賣車
應(yīng)交稅費。
借銀行存款
貸其他業(yè)務(wù)收入服務(wù)款
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。

郭老師 解答

2025-10-27 10:17

是的。單獨開服務(wù)類。

時亞琴 追問

2025-10-27 10:31

你好老師!那我們給客戶開的新車是電子票還是紙質(zhì)的那種

郭老師 解答

2025-10-27 10:32

你好,這兩種都可以的,你看一下你們現(xiàn)在有哪種發(fā)票給他開哪種

時亞琴 追問

2025-10-27 10:36

你好老師!要是電子車輛銷售發(fā)票,新車的可以正常落戶,上牌嗎!

郭老師 解答

2025-10-27 10:37

你好,發(fā)票抬頭機(jī)動車發(fā)票可以。

時亞琴 追問

2025-10-27 10:54

你好老師!要是客戶以租代購的這種模式購車,業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做

郭老師 解答

2025-10-27 10:56

tazhaode的融資公司,你開了發(fā)票,一次做收入就行,不影響你單位
你單位兒還是一次做收入,只不過是客戶按月付款給融資公司。

時亞琴 追問

2025-10-27 10:59

老師那就是我們要留好和客戶的購車合同的同時也要留客戶和融資公司的貸款合同,那這個貸款合同的印花稅和我們企業(yè)無關(guān)吧

郭老師 解答

2025-10-27 11:02

客戶和融資公司的和你單位沒有關(guān)系,最好是讓對方出一個委托書,委托融資公司付款就可以了
融資合同不需要你就印花稅

時亞琴 追問

2025-10-27 11:09

好的感謝老師的耐心回復(fù)!感謝

郭老師 解答

2025-10-27 11:14

不用客氣,工作愉快

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同學(xué),你好 舉個例子 計算應(yīng)納增值稅 應(yīng)納增值稅 = 不含稅銷售收入 × 稅負(fù)率 (例如:含稅收入100萬元,稅負(fù)率3%,則不含稅收入≈88.5萬元,應(yīng)納稅額≈2.66萬元) 推導(dǎo)可抵扣進(jìn)項稅額 進(jìn)項稅額 = 銷項稅額 - 應(yīng)納增值稅 (銷項稅額 = 88.5萬 × 13% ≈ 11.5萬元 → 進(jìn)項稅額 ≈ 11.5 - 2.66 = 8.84萬元) 倒算含稅采購成本 采購成本 = 進(jìn)項稅額 ÷ 稅率 × (1 %2B 稅率) (8.84萬 ÷ 13% × 1.13 ≈ 76.8萬元)
2026-05-11 10:23:01
同學(xué),你好 手工做調(diào)整分錄,不寫數(shù)量
2026-03-23 11:17:00
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2026-01-17 08:52:21
你好,銷售退回的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)收賬款 借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本?
2025-02-18 16:13:24
能夠分?jǐn)偟挠嬋肷笆嗟某杀荆荒芊謹(jǐn)偟闹苯佑嬋脘N售費用
2025-01-09 15:42:51
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