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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2026-05-18 20:38

您好,你們是沒有通過庫存商品,直接買來就出售了吧

追問

2026-05-18 20:45

是的,只有收到發票在入庫存,然后同時結轉

劉艷紅老師 解答

2026-05-18 20:48

沒有收到發票,也要暫估入賬的,這樣才對的起來

追問

2026-05-18 20:57

之前是代賬做帳的,現在還放在代賬那邊,現在我先熟悉公司運作流程,做項目成本結算,合適的時候再接回來。這之前的估計沒辦法一一對應了,我看賬上都是零庫存。

劉艷紅老師 解答

2026-05-18 21:18

你做的話,肯定要做庫存商品,再結轉

追問

2026-05-18 21:47

老師,那之前的我要修改嗎!還是不管了!

劉艷紅老師 解答

2026-05-18 21:50

前面的不要管了,后面按正規的來

追問

2026-05-18 22:49

如果查起來會需要補什么費用嗎?

劉艷紅老師 解答

2026-05-18 23:07

前面他只是不正規,沒有多入成本吧

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晚上好,稅務都盯上了,只有去更正申報上一年的所得部匯算清繳申報表了,上年納稅調減,下一年納稅調增
2023-08-23 22:35:17
你好,不可以。 庫存商品應當按明細分別入賬才是的?
2022-02-19 16:45:57
你好; 你具體業務是什么。 這樣好判斷涉及哪些成本怎么轉? ?
2022-03-17 11:25:39
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2025-05-30 15:42:32
不可以的,你實際是什么開票就是什么
2018-09-13 10:31:59
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