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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-05-19 14:40

同學,你好 
這個實務上,直接做費用,進項不能抵扣。 
 
你如果視同銷售,是買進來作為貨物,然后贈送出去

bloly 追問

2026-05-19 14:46

這個不屬于無償轉讓貨物增值稅視同銷售嗎的范疇嗎,如果取得普票,不繳增值稅會有風險嗎

小菲老師 解答

2026-05-19 14:52

同學,你好 
不屬于,你自己做費用

bloly 追問

2026-05-19 14:54

那送黃金給客戶呢,增值稅視同銷售嗎

小菲老師 解答

2026-05-19 14:56

同學,你好
不需要的。
要視同銷售,就需要你先買來做貨物

bloly 追問

2026-05-19 15:03

買來做貨物是什么意思,黃金是從外面買來的呀,您意思是說黃金雖然是外面買來的,但不是單位用來銷售的貨物嗎,重點在貨物兩個字上嗎

小菲老師 解答

2026-05-19 15:04

同學,你好
嗯嗯,是的

bloly 追問

2026-05-19 15:11

我對此總是產生疑惑,那這個行為屬于外購貨物用于個人消費的范疇嗎

小菲老師 解答

2026-05-19 15:14

同學,你好 
不屬于的。 
 
用于個人消費”強調的是購進時的用途,如發給員工、老板自用

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相關問題討論
同學你好 不能抵扣哦
2024-01-07 05:16:57
可以抵扣增值稅,但是這取決于發票的使用情況。例如,如果發票是用于恰當的業務招待費用,則可以抵扣增值稅。但是,如果發票是用于其他目的,則不能抵扣增值稅。此外,根據國家有關稅收政策規定,只有在發生正常應稅行為時才能抵扣增值稅。
2023-03-06 15:03:00
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
您好,會計分錄如下 借:管理費用-業務招待費3900 貸:銀行存款3900
2022-12-12 14:14:15
你好,按照第二種需要,視同銷售
2026-01-18 12:55:10
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