

粉盒、墨盒,7月份和電腦一張專票(入的是預付賬款 貨銀行存款),現8月份電腦入了固定資產,粉盒、墨盒是用手工入憑證嗎?借管理費用-開辦費 貨預付賬款嗎?用速達系統(tǒng)入賬
答: 你好,對的,粉盒墨盒可以入借管理費用 貸預付賬款,做一份憑證
老師您好,11月支付12月費用 11月分錄 借:預付賬款 貸銀行存款 12月分錄 借管理費用 貸預付賬款 可以嗎
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,發(fā)生一筆業(yè)務,記賬為借:管理費用 貸:預付賬款。沒明白這是因為什么,但是實際已經從銀行存款支付了這筆款,為什么不顯示貸:銀行存款
答: 你好看這筆分錄應該是以前就先付貨款了。
老師上月的會計憑證有一個分錄寫的是借管理費用貸銀行存款,我應該正確的是借預付賬款貸銀行存款,上個月的已經報稅完了,這個月要如何改過來呢
老師,有個問題問一下,收到銀行存款,作收入。然后購買固定資產的時候,借固定資產 貸資本還,借管理費用貸銀行存款。這種做有問題嗎?
老師,您好,電費預付款時,借預付賬款,貸銀行存款,收票時,借:管理費用 貸:預付賬款,現在余額是貸款負數,這什表示發(fā)票多了是嗎,因為供電局常有贈送,贈送部份也開了發(fā)票,這個怎么賬務處理
公司一次性付了一年的法務費,會計分錄這樣寫對嘛?支付時:借:預付賬款/待分攤費用 貸:銀行存款分攤時:借:管理費用 貸:預付賬款/待分攤費用










粵公網安備 44030502000945號


