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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-11-10 08:15

如果固定資產(chǎn)確實存在,那就按實際發(fā)生額入賬,不計提折舊(沒有合法票據(jù),費用不能稅前列支)

甘郭包菜 追問

2018-11-10 08:48

老師如果前幾年的在建工程一直掛到我接手,我的做法是以自制結(jié)算書把在建工程轉(zhuǎn)入暫估固定資產(chǎn)還是直接進(jìn)固定資產(chǎn),因為原來的成本費用都 在在建工程了就差一份驗收報告了?

老江老師 解答

2018-11-10 08:50

會計上,只要固定資產(chǎn)達(dá)到可使用狀態(tài),就可以轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了,與有沒有報告沒有關(guān)系

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如果固定資產(chǎn)確實存在,那就按實際發(fā)生額入賬,不計提折舊(沒有合法票據(jù),費用不能稅前列支)
2018-11-10 08:15:12
收到發(fā)票后按實際金額入賬,跟暫估有出入的直接增加或沖減固定資產(chǎn)
2022-01-16 16:03:40
你再補(bǔ)上就可以的,借固定資產(chǎn)貸、銀行存款或者是預(yù)付賬款。而之前的折舊也可以從購買固定資產(chǎn)的次月開始補(bǔ)。
2024-06-06 15:27:49
你好,沒有取得發(fā)票先暫估掛賬,取得發(fā)票沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬,如果后期不開發(fā)票了,如果結(jié)轉(zhuǎn)了成本要做納稅調(diào)整增加處理
2020-12-11 13:03:23
收到暫估發(fā)票 現(xiàn)在沖銷暫估 暫估的時候 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額(如有) 貸:應(yīng)付賬款
2018-11-23 15:21:19
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