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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-12-12 13:51

你好 借方有余額代表留抵的稅額 貸方有余額代表要交的  要轉到未交增值稅里面去

caroline 追問

2018-12-12 13:55

我6月結轉增值稅時分錄是:借應交稅費一應交增稅費一轉出未交增值稅,貸:應交稅費一未交增值稅。繳納時分錄是:應交稅費一未交增值稅,貸:銀行,這樣子對嗎?

meizi老師 解答

2018-12-12 13:56

你好  是的 如果你是轉出未交貸方有余額就是這樣來結轉的

caroline 追問

2018-12-12 14:02

那這樣就是這個三級科目一直會掛著個余額,雖然稅交齊了

meizi老師 解答

2018-12-12 14:03

你查下 是不是沒結轉對 金額  查下明細賬

caroline 追問

2018-12-12 14:09

還有這個減免稅額也有余額也是錯了嗎?

meizi老師 解答

2018-12-12 14:12

你好 按這個來分錄如下: 
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 
貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款

caroline 追問

2018-12-12 14:16

我這應交稅費的匯總金額是對的

meizi老師 解答

2018-12-12 14:18

那你只有自己查下明細了 如果你結轉了 就不應該有余額了

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相關問題討論
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
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