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老師,您好!請問一般納稅人開票稅率為13%,客戶承擔9%的稅率,我司承擔4%,對賬金額為30355,如何開增值稅專用發票?
增值稅是價外稅,是由消費者來承擔,而不是企業來承擔,對嗎?但是如果考慮了稅負的話,老板覺得這是成本,我測算了,不是由企業來承擔啊,
老師問下企業跟個人租房子,租房合同必須注明稅是由房東承擔的嗎?這樣才可以抵減所得稅嗎?如果不寫房東承擔的稅,寫公司承擔的,那稅務局就不給你抵減所得稅嗎?
老師好:之前和客戶簽合同是含13個點的單價30000元,現在稅率降了,稅率改為6個點,客戶要求價格也要降低了,按不含稅26548.67元的單價再乘以6個點的稅率,客戶這樣要求合理嗎?
客戶轉賬22萬 是不含稅價格 現在客戶承擔8個點稅金 另外我們承擔 開票金額是24.86萬 ,銀行實際收到23.76,1.1萬這個差額記到銷售費用 這邊銷售費用需要什么原始憑證可以在稅前扣除呢




粵公網安備 44030502000945號



也許、啲也許 追問
2019-03-21 10:53
文文老師 解答
2019-03-21 11:10
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2019-03-21 11:38
文文老師 解答
2019-03-21 11:45