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1474376522
于2019-05-05 11:30 發布 ??1363次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-05-05 11:30
你好,可以按照暫估價入賬
1474376522 追問
2019-05-05 11:35
謝謝,需要附什么原始憑證嗎?
莊老師 解答
2019-05-05 12:11
你好,按進貨單據,運費單,和結算單附原始憑證
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發票未收回,款未付,可以暫估成本記應付嗎?
答: 你好,可以按照暫估價入賬
請問老師,銷項發票已開,部分成本發票未回,借:主營成本-服務 貸:應付賬款-暫估 這么做可以嗎
答: 借:主營成本-服務 貸:應付賬款-暫估 可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好。我想問下采購商品,發票未回直接記暫估入庫,等發票回來后不紅沖之前的分錄,借方分錄記:應付賬款-暫估入庫,可以嗎?
答: 你好,最好還是沖銷一下,再重新做。
收入22年已確認,對應的成本未付款,成本發票也是23年才開具,那22年底可以暫估成本嗎?能暫估的話,等發票來了是附在暫估憑證后面,還是23年做對應紅沖再重新入賬。
討論
暫估應付款算在應付賬款總賬里面嗎?現在未開票記錄要和暫估核對,這個只能手工算未開票數量嗎
老師,建筑行業,上個月我們付一筆咨詢費但未收到發票,當時暫估成本 借記合同履約成本,貸記銀行存款;這個月收到發票后,我做收到發票 借記合同履約成本和應交稅費,貸記應付賬款。對嗎?上個月暫估的該如何沖銷。
本月開票未發生成本,需暫估成本,借工程施工-勞務費,貸:其他應付款,結轉借主營業務成本,貸工程施工勞務費;次月紅沖后,記賬借其他應付款,貸應收賬款。這樣可以嗎
已經支付了材料款,未收到發票,可以記入工程施工材料暫估入賬嗎?收到發票再按實際入賬沖減暫估的嗎?
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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1474376522 追問
2019-05-05 11:35
莊老師 解答
2019-05-05 12:11