

去年計提管理人員工資的分錄做反了,寫的借:應(yīng)付工資,貸:管理費用。今年才發(fā)現(xiàn)分錄有問題,請問如何調(diào)賬?
答: 您好 借:應(yīng)付工資 借方紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 貸方紅字 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,請問22年12月做賬分錄:借:管理費用-工資 34920 貸:銀行存款 34920。但現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)錯誤。當(dāng)時的正確分錄應(yīng)為:借:管理費用-工資 36000貸:銀行存款 34920 應(yīng)交稅費-個人所得稅 1080請問現(xiàn)在我如何做調(diào)整呢?
答: 再補(bǔ)上一個借管理費用 貸應(yīng)交稅費,個稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師我2021年一張憑證做錯了,2022年才發(fā)現(xiàn)做錯了如何更正 10月做錯的憑證如下 借 管理費用-工資 100 貸 銀行存款 1009月份計提工資的分錄借 應(yīng)付工資100 貨 其他應(yīng)付款-工資 結(jié)轉(zhuǎn) 借 管理費用-工資100 貸 應(yīng)付工資 100請問老師我現(xiàn)在該如何更改憑證呢 老師如果返回去改賬可 以嗎 目前還沒有做匯算清繳
答: 借其他應(yīng)付款借管理費用負(fù)數(shù)。





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