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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-05-23 09:17

你好!紅字原分錄沖減暫估,涉及損益類科目用以前年度損益調整代替

蠟筆小鑫 追問

2019-05-23 09:37

借:應付賬款100
      貸:以前年度損益調整100

蠟筆小鑫 追問

2019-05-23 09:38

借:以前年度損益調整25
      貸:應交稅費-應交所得稅25

蠟筆小鑫 追問

2019-05-23 09:39

借:以前年度損益調整75
       貸利潤分配-未分配利潤75

蠟筆小鑫 追問

2019-05-23 09:41

匯算清繳時是不是要做這些分錄,調整資產負債表中未分配利潤數值的期初數還是期末數老師

蠟筆小鑫 追問

2019-05-23 10:10

你好老師,我這么做對不

蠟筆小鑫 追問

2019-05-23 10:11

我們單位還得要彌補以前年度虧損

QQ老師 解答

2019-05-23 10:45

你好!你不以前虧算不用做賬務處理的

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相關問題討論
你好!紅字原分錄沖減暫估,涉及損益類科目用以前年度損益調整代替
2019-05-23 09:17:14
你好 虛增的成本賬上需要紅沖 然后匯算清繳調增
2022-04-15 22:06:50
借,應付賬款貸,利潤分配,未分配利潤27萬。 借,利潤分配,未分配利潤。貸,應付賬款20萬。
2025-04-27 16:52:50
這個是實際業務的嗎?你暫估的那個。
2020-05-14 10:13:03
老師,那第一季度就要交稅了,對吧
2022-03-09 09:17:25
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