

老師,小規模納稅人上月的本期應補(退)稅額為負數,本月代開了專票,是用之前的稅款抵減的,這個該怎么填寫本月的申報表呢?
答: 你好,代開的時候繳納增值稅了嗎
小規模納稅人在填報時,出現本期應納稅額減征額怎么處理 為負數 實際為上月開錯票,本月紅沖數
答: 你好,你的意思是你的收入這個月是負數是吧?那你呢?要按照零填寫。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問下納稅申報表,上期申報的出口退稅應稅稅額,填到本月納稅申報表主表15行 免、抵、退應退稅額本月數填寫不了,應該在哪填啊
答: 有應退稅額嗎,若有就填在增值稅申報表第15欄(免抵退貨物應退稅額),若沒應退稅額,全部為免抵稅額,在本月的增值稅申報表中就不用填
老師好,小規模季度增值稅申報表,小規模代開專票,應納稅額減征額—本期預繳稅額,本期應補退稅額—0.001,增值稅減免稅申報表數字不能更改,有什么方法把這0.001修改?就不去稅局窗口申報了
老師你好, 我是小規模納稅人, 上個月開了增值稅專用發票, 現在申報《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》, 專票的該怎么填寫呢?
老師你好, 我是小規模納稅人, 上個月開了增值稅專用發票, 現在申報《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》, 專票的該怎么填寫呢?
主表一般項目的本月期初未繳稅額多繳為負數0.00應該等于上一稅款所屬期申報表第32欄期末未繳稅額多繳為負數,本月數-9470.83這個是什么意思,怎么填寫呢?





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