

老師好,問(wèn)您一下,成本會(huì)計(jì)和一般的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),在做賬時(shí),是在一起,到時(shí)候再分呢?還是從根上就是分開(kāi)的?謝謝
答: 您好 成本會(huì)計(jì)和一般的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),在做賬時(shí),是在一起 成本會(huì)計(jì)算出成本數(shù)據(jù) 然后編制會(huì)計(jì)分錄跟財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的分錄在一起
收入、成本會(huì)計(jì)在財(cái)務(wù)軟件中需要做哪些工作,生成憑證和修改憑證是收入、成本會(huì)計(jì)做還是總賬會(huì)計(jì)做?
答: 這個(gè)沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的與企業(yè)實(shí)際情況相關(guān),一般收入與銷售會(huì)記放一起,應(yīng)付與成本會(huì)計(jì)放一起的總賬通常是審核出報(bào)表
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估了50萬(wàn)成本,目前只收到10萬(wàn)的票,要怎么沖減做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 如果是一項(xiàng)成本,只收到10萬(wàn)的票,先將票附在暫估憑證后,等全部發(fā)票到了后,再紅沖暫估分錄,按發(fā)票總額做賬 借:庫(kù)存商品-暫估 (紅字) 貸:銀行存款 根據(jù)發(fā)票總額做賬 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款







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簡(jiǎn)單幸福 追問(wèn)
2020-02-24 21:54
bamboo老師 解答
2020-02-24 21:57