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小橋~流水~
于2020-06-17 10:09 發布 ??1315次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-06-17 10:09
借方余額嗎?借營業外支出貸其他應付款。
小橋~流水~ 追問
2020-06-17 10:18
余額在貸方,股東放入的現金以其他應付做的賬,還有一些股東墊付的款項。公司變更名稱時協商的這筆錢不用支付給原股東。我想沖銷這筆賬,但是不知道怎么做分錄,
郭老師 解答
2020-06-17 10:23
借其他應付款貸實收資本,如果是一直是你的股東,可以這么做。這個錢需要在轉讓協議里面約填寫如果沒有的借其他應付款貸營業外收入。
2020-06-17 10:59
謝謝老師!
2020-06-17 11:00
不用客氣的,應該的。
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2022年的其他應付款,對方單位不要了,我單位怎么記賬會計分錄
答: 同學您好,借:其他應付款 ,貸:營業外收入
去年我單位退休職工個人墊付交醫保費3萬,單據去年己入賬,職工墊付款項我入在其他應付款中,現要付還職工墊付款,用不用做預算會計分錄?
答: 你好 做借其他應付款貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到員工退回的會餐款怎么做會計分錄,之前是做在其他應付款科目里,現在退回款項已存入銀行
答: 同學您好,借:其他應付款,貸:銀行存款
老板經常從公戶里轉賬到自己賬戶,而且其他應付款以沖完。該如何做會計分錄?
討論
其他應付款一個人的賬調到其他應付款另一個人上,會計分錄怎么做
退回去年其他應付款里的錢會計分錄是否對
實際支付往款時,財務會計:借:其他應付款1000 貸:額度1000, 預算會計分錄該怎么做? 謝謝
支付工資時借:應付工資 20000 貸:其他應付款——法人 20000這種會計分錄對嗎?還有憑證后面沒有原始單據
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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小橋~流水~ 追問
2020-06-17 10:18
郭老師 解答
2020-06-17 10:23
小橋~流水~ 追問
2020-06-17 10:59
郭老師 解答
2020-06-17 11:00