

稅局代開的專票,發票上稅率為1%,我們當月按發票上的稅額交了增值稅,季報的時候 ,還得繳納2%的,那要怎么進行賬務處理?
答: 把2%稅額填減征欄就可以了 按1%交納和做賬就可以了
2020年8月1日,A公司銷售給B公司100件商品,增值稅發票上注明的價款是20000元,增值稅稅額為2600元。雙方協商的折扣條件為2/10,1/20,N/30,計算折扣時不考慮增值稅。要求:在總價法下,列出A公司2020年8月1日銷售實現時相應的業務處理:并列出B公司分別在8月8日、8月18日、8月底還款,A收到貨款相關的賬務處理。
答: 8.1號借應收賬款22600 貸主營業務收入20000 應交稅費應交增值稅銷項稅2600
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
甲公司與客戶簽訂合同,向其銷售A、B兩項商品,合同價款1000萬元(不含增值稅),增值稅稅率13%。合同約定:A商品于合同開始日交付,B商品在一個月之后交付,只有當兩項商品全部交付之后,甲公司才有權收取合同價款及增值稅稅款。假定A商品和B商品分別構成單項履約義務,其控制權在交付時轉移給客戶,分攤至A商品和B商品的交易價格分別為600萬元、400萬元。則甲公司的賬務處理如下:
答: 交付A 借:合同資產400 貸:主營業務收入400 交付B 借:銀行存款1130 貸:合同資產400 主營業務收入600 應交稅費-應交增值稅銷項稅額130








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小樹苗 追問
2020-06-22 15:26
蔣飛老師 解答
2020-06-22 16:28
小樹苗 追問
2020-06-22 16:38
蔣飛老師 解答
2020-06-22 16:52