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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-01 10:16

發工資:借:應付工資-工資
貸:其他應收款—社保代扣
其他應收款—個稅代扣
其他應付款老板, 借:管理費用—社會保險費
其他應收款—社保代扣
貸:其他應付款老板

maize老師 解答

2020-07-01 10:17

掛老板往來,那這個貸不能貸銀行了

Sadie 追問

2020-07-01 10:23

那我是不是應該都貸其他應收款—老板。然后再做一筆 借:其他應收款—老板,貸:銀行存款(因為回單上有工資金額)等年底老板錢補回來做 借:銀行存款 貸:其他應收款—老板

maize老師 解答

2020-07-01 10:40

到底這個回單,是老板卡支出,還是公司賬戶發工資,要是老板卡支出,貸其他應收款就可以, 公司有錢可以轉給老板 借其他應收款 貸銀行, 要是公司賬戶直接轉給老板那做借借:其他應收款—老板,貸:銀行存款  還回來做是的借:銀行存款 貸:其他應收款—老板  這個老板發工資,這個發工資貸其他應收款就可以,不需要還回來

maize老師 解答

2020-07-01 10:40

只有轉出去沒有用于公司,年底才需要轉回

Sadie 追問

2020-07-01 10:44

老板的老婆把社保掛在公司下面,每個月公司賬戶給他老婆發工資交社保。年底老板把一年扣的錢再打回公司賬戶。所以是不是應該按照我發的

maize老師 解答

2020-07-01 10:51

不要這樣做,那就做雇員,就可以,那不需要做這樣,不要體現是掛靠,就當有任職做,弄一個工資表,老板轉賬發過去工資下,比較好,按你這樣,那掛靠社保是違法的,工資又不需要還

Sadie 追問

2020-07-01 10:55

我們現在就是按正常流程發工資的,只是這個錢賬上出去了如果年底老板把錢補回來應該怎么做呢,因為還有別的股東

maize老師 解答

2020-07-01 11:08

那轉回來不能說是補之前工資,那這樣被查不是有問題嗎,到時候轉回來只能算是借款,借銀行 貸其他應收款,外賬是這,內賬是按你們實際做,內賬不需要做工資,之前那個發你做一筆借款,借其他應收款 (老板)貸銀行摘要寫代老板愛人繳納社保,

Sadie 追問

2020-07-01 11:12

行,我們沒有就一本外賬,沒有內賬。那我就按實際發工資做,到時候轉回來做借款。幫他們記一下,到時候有利潤分的時候知道就好

maize老師 解答

2020-07-01 11:26

嗯,只能這樣,只能這么掛了

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發工資:借:應付工資-工資 貸:其他應收款—社保代扣 其他應收款—個稅代扣 其他應付款老板, 借:管理費用—社會保險費 其他應收款—社保代扣 貸:其他應付款老板
2020-07-01 10:16:45
你好 是的,你的分錄是正確的
2023-02-15 16:15:24
您好 請問您繳納的時候分錄怎么寫的
2019-03-25 15:10:28
借以前年度損益調整貸其他應收款借利潤分配貸以前年度損益調整。
2020-03-25 22:35:33
您好,您這個分錄不是正確的
2020-06-16 17:07:43
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