

老師,工資和社保繳納時掛老板的往來,收回來的時候沖往來。我們之前是這樣做的:計提工資:借:管理費用-工資 貸:應付工資-工資發工資:借:應付工資-工資 貸:其他應收款—社保代扣 其他應收款—個稅代扣 銀行存款交社保:借:管理費用—社會保險費 其他應收款—社保代扣 貸:銀行貸款現在掛在老板的往來下面應該怎么寫呢
答: 發工資:借:應付工資-工資 貸:其他應收款—社保代扣 其他應收款—個稅代扣 其他應付款老板, 借:管理費用—社會保險費 其他應收款—社保代扣 貸:其他應付款老板
借:管理費用-社會保險費 其他應收款-個人社保 貸:應付職工薪酬-社會保險費,下月發工資時扣掉個人部分,借:應付職工薪酬 貸:其他應收款-個人社保 銀行存款 老師,計提發放工資關于社會保險費的會計分錄是這樣做嗎?
答: 你好 是的,你的分錄是正確的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年12月份繳納社保的時候做的分錄,借管理費用社會保險費少420.28,其他應收款代墊社保個人部分多了420.28,現在應該怎么處理?。恳驗?2月份和一月份社保繳納人員相差一個人
答: 借以前年度損益調整貸其他應收款借利潤分配貸以前年度損益調整。









粵公網安備 44030502000945號



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2020-07-01 10:17
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2020-07-01 10:23
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