

應(yīng)收應(yīng)付很多年了,一直有幾分錢的余額應(yīng)該咋么處理
答: 你好 可以 做營業(yè)外收支做平?
老師 有很多應(yīng)收賬款好幾年前的,一直掛著賬。但應(yīng)該都是現(xiàn)金收回了資金。掛完就沒動(dòng)過而已。現(xiàn)在這樣應(yīng)該賬款應(yīng)該怎么處理
答: 你好,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:庫存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款??
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
"老師 有很多應(yīng)收賬款好幾年前的,一直掛著賬。但應(yīng)該都是現(xiàn)金收回了資金。掛完就沒動(dòng)過而已。現(xiàn)在這樣應(yīng)該賬款應(yīng)該怎么處理"
答: "好的,你可以先把這些應(yīng)收賬款的信息,都做一下整理,然后把有確認(rèn)的票據(jù)上傳到賬務(wù)系統(tǒng),之后就可以將這些應(yīng)收賬款的發(fā)票全部報(bào)銷,結(jié)算完成就可以歸檔了。"





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