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韓...dm
于2021-09-11 08:55 發布 ??950次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2021-09-11 09:01
你好,你可以這樣理解,免稅的都是國家給的錢
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增值稅免稅和零稅率老是混,怎么區分?在計算年應稅銷售額是哪個計入哪個不計入,還是二者都計入年應稅銷售額?
答: 你好,你可以這樣理解,免稅的都是國家給的錢
某零售企業為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,月含稅銷售額為29000元,則該企業當月增值稅的計稅銷售額為
答: 您好 解答如下 計稅銷售額=29000/1.13=25663.72
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,批發和零售農機,免征增值稅生產銷售的農機免不免增值稅
答: 批發零售環節免稅,自己生產銷售的征收
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,暫停預繳增值稅。///自2021年4月1日至2022年12月31日,小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元)的,免征增值稅。問題:只要月銷售額未超15萬,季銷未超過45萬元的,是不是不單3%,而是不管什么稅率的增值稅都免?
討論
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,暫停預繳增值稅。老師,就是說只要年銷售額不超過500萬,都免增值稅?是這個意思嗎
增值稅為什么不算在年應稅銷售額為什么減免稅的銷售額也要算在年應稅銷售額
小規模開增值稅專用發票,如果填增值稅那稅申報表?開了一張2950的增值稅專用發票,稅率1%,是填在(一)應征增值稅不含稅銷售額,還是(四)免稅銷售額?小規模季度不滿45萬,免征增值稅如何填?
老師,你好!請問增值稅稅負率公式中的應稅銷售額是否含免稅銷售額?謝謝!
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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