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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-11-01 11:16

同學,你好
這個需要知道,以前會計有沒有做,沒有做的話,你這邊需要做收入

貪玩的八寶粥 追問

2021-11-01 11:30

1、我感覺應該沒有做,現在問題是廠子最進今年拆遷了,沒有任何業務,突然開票,賬上又不進款怎么做。
2、如果當時坐進去了我怎么做?

小菲老師 解答

2021-11-01 11:52

同學,你好
1借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費
2 借:應收賬款 負數
貸:主營業務收入 負數
應交稅費 負數
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費

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相關問題討論
同學,你好 這個需要知道,以前會計有沒有做,沒有做的話,你這邊需要做收入
2021-11-01 11:16:44
你二月做紅字了,現在需要反賬去補原來的紅字分錄
2019-08-07 11:46:27
借:銀行存款  貸:以前年度損益調整(營業收入) 應交稅費-增值稅-銷 借:以前年度損益調整(營業收入) 貸:盈余公積 未分配利潤 借:以前年度損益調整(所得稅費用) 貸:應交稅費-應交所得稅 借:盈余公積 未分配利潤 貸:以前年度損益調整(所得稅費用)
2019-01-20 19:44:30
你好,把去年的分錄沖銷,然后再做一筆相同的分錄 去年12月份不應當做這個分錄的
2017-02-04 10:12:49
你好;? ?你的收入實際是21年發生的嗎 ? 那你還得走以前年度損益調整來處理分錄 收入的?
2022-03-07 16:10:20
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