老師,我司4月初成立工會,那現(xiàn)在5月份申報4月份的時 問
對,如果是按月申報的話,那就需要申報 答
老師,我問一下,億企代賬軟件,具體怎么操作? 問
登錄軟件→新增客戶,填公司名稱、稅號、納稅人類型(小規(guī)模 / 一般納稅人) 會計制度選小企業(yè)會計準則 2013,建賬月份選當月 1 號 錄入期初余額,試算平衡后保存;設置往來、固定資產(chǎn)輔助核算 答
老師,陜西的一家商貿(mào)企業(yè),買賣合同印花稅,這月稅款 問
老師,一般納稅人也是季報嗎 答
老師好!請教風電機艙件制造企業(yè),經(jīng)營成本核算,怎么 問
工時分析呢,有工時分析模板嗎? 答
老師 出口貿(mào)易首單這個月不想退稅 不勾選抵扣認 問
你好,可以的!放在待抵扣科目就可以啦 答


你好,我想請問一下有筆款我先是收到款項50000,沒有開具發(fā)票,我借計銀行存款,貸計其他應付款,本該記到預收賬款呢,發(fā)票收到了我記得是借計其他應付款,貸計主營收入和銷項稅,像這種情況,我怎么調賬?
答: 你好,這種不用調整了,已經(jīng)沒有余額了,不用管了。
計提當月租金時,借費用,貸其他應付款,支付時借預付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票借其他應付款,貸預付賬款這樣對嗎
答: 你好,支付直接借其他應付款就行了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,公司員工代收貨款,分錄:借銀行存款貸:其他應付款,給上游是借:預付賬款 貸:銀行存款 月底,怎樣把員工代收的貨款沖點,分錄怎樣寫
答: 你好! 借:其他應付款 貸:預付賬款
請問年初及年末都是 資金結存=現(xiàn)金+銀行存款+其他應收-其他應付款嗎 ? 如何判斷財務會計與預算會計的關系 做賬做得對與否呢?
您好 請問年初及年末都是 資金結存=現(xiàn)金+銀行存款+其他應收-其他應付款嗎 ? 如何判斷財務會計與預算會計的關系 做賬做得對與否呢?
有個人掛靠我們單位代繳五險!我們收到的費用被前會計這樣記錄:借:銀行存款,貸:其他應收款!我們收到繳納五險回單后,如何做賬!可以調賬:借:其他應收款 貸:其他應付款?









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