老師,請教一下,我是新手,建筑服務業(yè)的一般納稅人,印花稅申報信息采集的時候計稅金額按照什么填寫呀,是當月的不含稅銷項票金額加上不含稅進項發(fā)票金額嗎

自覺的燈泡
于2022-02-07 18:45 發(fā)布 ??717次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-02-07 18:48
您好,按照合同申報,但是你合同里面有沒有明確不含稅金額和稅額,如果沒有明確那就要按照含稅額申報,
相關問題討論
您好,按照合同申報,但是你合同里面有沒有明確不含稅金額和稅額,如果沒有明確那就要按照含稅額申報,
2022-02-07 18:48:15
你好!不需要認證,可以全額抵扣
2017-11-14 14:08:36
同學你好
這個得有進項才可以
2021-11-09 13:09:09
一般納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,在取得發(fā)票的情況下,可以根據(jù)發(fā)票上明細中的單價和數(shù)量,乘以稅率(3%),計算出進項稅額。例如,稅率為3%,發(fā)票明細中購進農(nóng)產(chǎn)品單價為1000元,數(shù)量為10件,則進項稅額=1000元×10件×3%=300元。
拓展知識:消費者購進農(nóng)產(chǎn)品取得發(fā)票,不需要支付進項稅額,因為農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)在消費稅(增值稅)中包含。但是,企業(yè)銷售農(nóng)產(chǎn)品時需要收取消費稅,且可以抵扣進項稅額,以減輕企業(yè)負擔。
2023-02-27 14:35:21
你好
對方自產(chǎn)自銷
按票面金額*9%
2022-03-22 12:42:08
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2022-02-07 21:05
李霞老師 解答
2022-02-07 21:14