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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-02-17 10:49

是的,只有補提了哈。

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是的,只有補提了哈。
2022-02-17 10:49:00
對于年終獎金實發比計提數大,應當先做借方分錄,即應付職工薪酬借方增加;再做貸方分錄,即應交稅金貸方減少、其他應付款貸方增加。
2023-02-20 11:51:01
你好,將實際發放數與上年計提數的差額計入以前年度損益調整科目,即:借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整 然后轉入未分配利潤,即 借: 以前年度損益調整 貸:未分配利潤 如有不明白的歡迎繼續提問,如果已經明確,請點擊:問題已解決,謝謝!
2018-03-29 09:04:01
您好。計提的金額對嗎?
2022-04-11 14:14:26
應當將多發的年終獎金額納入本期成本中,發生以下做賬憑證: 1、貸:應交稅費 XX 2、借:應發工資 XX
2023-03-10 14:11:16
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