

@郭老師。郭老師,這月進項稅抵上月未繳納增值稅,但是電子稅務局顯示欠稅,怎么抵扣呢
答: 你好,附表二,里面鏡像轉出里面有一個留底抵稅。
增值稅進項留底稅額抵減增值稅欠稅和滯納金分錄怎么做?
答: 同學你好 按期末留抵稅額紅字借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。 滯納金計入營業外支出
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,增值稅一般納稅人用進項留抵稅額抵減增值稅欠稅填報方法(欄次)
答: 你好 1、“上期留抵稅額抵減欠稅”的數據不是自己手工填寫的,是從稅局系統核定下載的,會體現在“進項稅額轉出”→→“上期留抵稅額抵減欠稅”中; 2、如果您此行有核定下載的數據,直接點擊左上角“保存”,會彈出補充發票不相同的提示,您忽略就行。 數據會自動生成到主表和附表二中。如果此行沒有數據,需要聯系稅局核定下哦,不能手工填寫,否則保存會提示校驗不符的。








粵公網安備 44030502000945號



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