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搖錢樹
于2022-04-12 06:46 發布 ??1319次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2022-04-12 06:48
你好!可能是利息借銀行存款帶財務費用…利息收入
搖錢樹 追問
2022-04-12 07:04
老師是我試二維碼掃進去的,那該怎么做賬處理
蔣飛老師 解答
2022-04-12 07:19
借銀行存款貸其他應付款
2022-04-12 07:40
謝謝老師
2022-04-12 07:41
做營業外收入可以嗎
2022-04-12 07:42
一般不記入營業外收入的,把這部分錢還給你。即可
2022-04-12 07:47
好的,謝謝老師
2022-04-12 07:55
可以這樣處理嗎,下次報銷費用時,少給我發0.11這樣呢
2022-04-12 08:04
應該是多打0.11把其他應付款沖減
2022-04-12 08:40
說錯了,這樣可以處理嗎
2022-04-12 08:42
那也要沖其他應付賬款做賬是嗎
2022-04-12 08:45
是的,你的理解很對
2022-04-12 09:26
謝謝老師,,麻煩了
2022-04-12 09:28
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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老師,銀行存款余額調節表中,銀行存款日記賬余額是銀行存款日記賬期末余額嗎?銀行對賬單余額是銀行對賬單期末余額嗎
答: 親愛的 同學你好,是的哈
銀行對賬單存收貨款金額比企業銀行存款日記賬多 以哪方為準
答: 你好!以銀行對賬單為準
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
,某企業銀行存款日記賬賬面余額為216萬元,收到銀行對賬單的余額為212.3萬元。經逐筆核對,該企業存在以下記賬差錯及未達賬項,從銀行提取現金6.9萬元,會計人員誤記為9.6萬元,我該怎么調節余額
答: 212.3-6.9+9.6
銀行存款日記賬,核對那一欄什么時候打勾,是在跟憑證核對后打勾還是跟銀行對賬單核對后打勾?對于這個解答不是很理解:是在與銀行存對賬單核對后,對于未達賬項打勾。不是應該對于對賬單和銀行存款日記賬內容一致的打勾么
討論
31日銀行存款日記賬的余額為112000元,銀行對賬單的余額為148000元,經核對發現以下未達賬項:(1)企業將收到的銷貨款4000元存入銀行,企業已記銀行存款
華天公司2017年10月銀行存款日記賬與銀行對賬單在28日以后的資料如下假定28日疫情的記錄均正確,28日以后的銀行對賬單記錄無誤
當銀行對賬單金額和銀行存款日記賬上對不上的話,是不是要做銀行余額調節表
3. 2019年3月30日,某企業銀行存款日記賬賬面余額為216萬元,收到銀行對賬單的余額為212.3萬元,經逐筆核對,該企業存在以下記賬差錯及未達賬項,從銀行提取現金6.9萬元,會計人員誤記為9.6萬元;銀行為企業代付電話費6.4萬元,但企業未接到銀行付款通知,尚未入賬。3月30日調節后的銀行存款余額為( )萬元。A.225.1B.218.7C.205.9D.212.3216減去2.7減去6.4
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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