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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2022-04-15 16:33

您好!這個要看對方給你提供了什么服務

???? 追問

2022-04-15 16:38

提供的只是咨詢業務 收到發票如何做憑證

宋生老師 解答

2022-04-15 16:40

你好!你這個可以計入到管理費用—服務費

???? 追問

2022-04-15 16:43

就是收到對方開的發票  借 管理費用-服務費 貸 應付賬款?

宋生老師 解答

2022-04-15 16:46

您好!對方給你提供了咨詢服務,計入管理費用—服務費

???? 追問

2022-04-15 16:47

完整憑證是我上面所說的借 管理費用-服務費 貸 應付賬款?

宋生老師 解答

2022-04-15 16:48

你好!是的。就是這樣了

???? 追問

2022-04-15 16:58

您幫我寫一下 付給對方服務費的憑證和收到發票的憑證 分別借貸都是什么 謝謝您

宋生老師 解答

2022-04-15 17:41

您好!借預付賬款,貸銀行存款,借管理費用,貸預付賬款

???? 追問

2022-04-15 17:44

進項稅款不用單獨在這里體現對吧

宋生老師 解答

2022-04-15 17:48

你好!如果有進項,是在借管理費用, 應交稅費—應交增值稅—進項稅額,貸預付賬款

???? 追問

2022-04-15 18:03

預付賬款 我用的是應付賬款可以嗎老師

宋生老師 解答

2022-04-15 18:15

你好!可以的。可以用應付

???? 追問

2022-04-15 18:18

有進項在收到發票后放在借方 應交增值稅-進項稅額
在繳納稅款時再體現一次 放在貸方 就可以了對吧

宋生老師 解答

2022-04-15 18:22

你好!交稅的時候是應交稅費—未交增值稅

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相關問題討論
您好,就是掛賬其他應收款,
2022-04-05 13:43:06
就是貨來了,發票還沒來,可以暫估。
2022-04-02 09:26:54
你好 借固定資產 貸長期短期借款?
2022-03-24 15:57:58
你好,有一輛車要賣掉 借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅 ? 借:資產處置損益?,??貸:固定資產清理(或相反分錄)
2022-04-14 11:58:02
您好,電子銀行承兌匯票那兩張一個是正面一個是背面,收了天麟建材背書轉讓給了澤國;分錄為借:應收賬款 -澤國 貸:應收賬款-天麟建材 ;但需要了解之前是否有掛過應收賬款-天麟建材;還有需要弄清楚這個背書轉讓是什么性質,因為5月背書轉讓給了澤國20萬的承兌匯票,6月17澤國又轉回40萬。
2019-07-09 18:50:33
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