

暫估庫(kù)存商品高于實(shí)際成本,將多出的差額做了紅沖。那么以前年度損益調(diào)整分錄要怎么做?如果是匯算清繳之后才做的紅沖,又該怎么處理?
答: ?你好;? ? 暫估多了。 你銷售貨物出去了嗎 ? 你這個(gè) 什么準(zhǔn)則的??
老師好!我現(xiàn)在要做匯算清繳,2024年有暫估,我做調(diào)賬分錄的時(shí)候是這么做的:調(diào)賬分錄:借:以前年度損益調(diào)整 352137.33 貸:江西XXX有限公司-暫估 352137.33另一個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)必須這么做:調(diào)賬分錄:借:庫(kù)存商品 352137.33 貸:以前年度損益調(diào)整352137.33借:庫(kù)存商品-352137.33貸:江西XXX有限公司-暫估-352137.33我想知道這個(gè)庫(kù)存商品必須得做嗎?按我的理解,同類項(xiàng)是可以不做的,這個(gè)必須怎么理解 ?
答: 同學(xué)你好 暫估的沒(méi)有來(lái)發(fā)票嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我這邊庫(kù)存商品以前多入了123163元,我這邊怎么調(diào)整呀?借:以前年度損益調(diào)整123163元 貸:庫(kù)存商品123163可以嗎
答: 同學(xué)您好,再轉(zhuǎn)一下轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)









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