

老師,您好,想請教一下工資不做計提,只做發放分錄應該怎么寫呢
答: 你好,續頁 借管理費用工資 貸銀行存款
老師,請教一下您:市場部的業務員不在公司領工資,只領業務提成,發放業務提成時會計分錄怎么做?
答: 計分錄應當如下:1. 應收賬款:借(+),貸(-)。2. 業務提成:借(+),貸(-)。3. 應付賬款:借(-),貸(+)。 首先,市場部的業務人員是通過銷售企業的產品或服務來獲得業務提成的,因此應先確定應收賬款。其次,應記錄業務提成,將業務提成借入市場部的收入科目,貸入現金科目,表示業務提成已收入。緊接著,業務人員根據合同內容,將業務提成付給企業,因此應將應付賬款借出,貸入現金科目,表示已付出業務提成。最后,可以通過計算應收賬款,業務提成及應付賬款三者之間的金額關系,確保企業的財務數據的正確性。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,我想請教一下您,我去年多做了這一筆分錄,今年應該怎么調呢
答: 同學你好 借,以前年度損益調整 貸,應交稅費一未交增值稅 借,利潤分配一未分配利潤 貸,以前年度損益調整;





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