老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


1、甲公司用銀行存款夠入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為560000元,增值稅稅穎為95200元,以銀行存款支付安裝費(fèi)50000,設(shè)備安裝完畢達(dá)到己使用狀態(tài),編制會(huì)計(jì)分錄。2、甲公司用現(xiàn)金200元購(gòu)買(mǎi)辦公用品。3.甲公司行政管理部門(mén)職工張三,2007年6月8日因公差預(yù)借差旅贊350元。4.張三出差回到企業(yè),差旅費(fèi)實(shí)際支出200元,剩余現(xiàn)金150元交回財(cái)會(huì)部門(mén)。5.甲公司購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為200000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為34 000元。已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚在運(yùn)輸途中。6.甲公司購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為50 000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為8500元。貸款已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料也已驗(yàn)收入庫(kù)。根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)描述書(shū)寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄。
答: 1借在建工程610000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額95200 貸銀行存款705200 借固定資產(chǎn)610000 貸在建工程610000
某年1月1日,星海公司采用分期付款方式購(gòu)入一批原材料,合同規(guī)定的購(gòu)買(mǎi)價(jià)款為500萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬(wàn)元。根據(jù)合同約定,星海公司應(yīng)于購(gòu)貨時(shí)支付20%的價(jià)款(包括相應(yīng)的增值稅稅額),其余價(jià)款于每年年末等額支付(包括相應(yīng)的增值稅稅額),分4年付清,銷貨方于收取貨款的同時(shí),為華聯(lián)公司開(kāi)具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票。該項(xiàng)購(gòu)貨具有融資性質(zhì),星海公司選擇7%作為折現(xiàn)率。要求:做出星海公司采用分期付款方式購(gòu)入原材料的下列會(huì)計(jì)處理。(1)計(jì)算材料的入賬成本和融資費(fèi)用(4期、7%的年金現(xiàn)值系數(shù)為3.387211)(2)采用實(shí)際利率法編制融資費(fèi)用分?jǐn)偙恚?)編制購(gòu)入原材料的會(huì)計(jì)分錄(4)編制支付合同款并分?jǐn)側(cè)谫Y費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄
答: 同學(xué)您好,此題答案在下圖,請(qǐng)參看
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為130000,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,其中運(yùn)費(fèi)1000000元,增值稅9000,裝卸費(fèi)7000,保險(xiǎn)費(fèi)10000,全部用銀行存款支付,編制會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,借原材料130000/13%%2B1000000%2B7000%2B10000 應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅130000%2B9000 貸銀行存款130000/13%%2B1000000%2B7000%2B10000%2B130000%2B9000










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