

老師,公司1號收到貨物,2號用票據支付部分貨款,對方于21號開具全部的發票后,公司于24號用銀行賬號支付了剩余尾款,請問賬務處理應該怎么做呢。需要嚴格按照業務發生的日期來處理嗎?
答: 應該按照業務的實際日期來處理,而不是按照開具的發票的日期來處理。比如1號和2號的收付款應該按照收付款的實際發生日期來計入會計賬務。
請問付了款,收到了發票,但是款項是充值進公司的賬號,要使用的時候在進行充值,實際使用的款項不等于支付的款項,這個賬務應該怎么處理
答: 您好,您可以付款時先掛賬預付款,充值時沖減預付款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
1月2號支付噴淋設備定金,1月4號就支付全部的尾款,請問老師,怎么做分錄
答: 那這個設備什么時間到的。





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