

老師您好,已經(jīng)形成的無(wú)形資產(chǎn)(專(zhuān)利權(quán)),沒(méi)有生產(chǎn)產(chǎn)品,無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)用通過(guò)研發(fā)支出-無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)科目,再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)嗎?
答: 直接計(jì)入管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),加計(jì)扣除
老師好,無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)生與攤銷(xiāo)的分錄是 產(chǎn)生時(shí) 借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷(xiāo)時(shí) 借:管理費(fèi)用---無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 貸:無(wú)形資產(chǎn) 還是借:管理費(fèi)用 ---長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
答: 你好,借無(wú)形資產(chǎn)貸銀行存款 分?jǐn)?借管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷(xiāo)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo):借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)貸:累計(jì)攤銷(xiāo) 可以不
答: 你好!可以的,可以這樣







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