

老師,想請教一下你,怎樣調整跨年度的應收應付款呀?
答: 你好,之前的應收應付款,是有什么錯誤嗎
請問跨年的其他應付款,怎么調整呀,
答: 你好,這個要看具體發生了什么業務啊,并不是說他就一定要調啊。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請教下老師,即是客戶又是供應商,應收應付都掛賬了,現在想合并,應付調整到應收,怎么調賬呀?
答: 答:首先我們需要確定即是客戶又是供應商的賬戶,然后在應收賬款賬戶中增加一個貸方科目,用來收款;在應付賬款賬戶中增加一個借方科目,用來付款。 接下來, 在應收賬款賬戶中形成一筆借方科目,用來記錄收到即是客戶又是供應商賬戶帳戶中的款項;在應付賬款賬戶中形成一筆貸方科目,用來記錄支付給即是客戶又是供應商賬戶帳戶中的款項。最后,在應收賬款賬戶中形成一筆貸方科目,用來抵消應付賬款賬戶中的借方科目。 例如,ABC公司既是客戶也是供應商,此時應收應付雙方都掛賬了,想要合并,應付調整到應收。首先,我們應在應收賬款賬戶中增加一個貸方科目,用來收款;在應付賬款賬戶中增加一個借方科目,用來付款;然后,在應收賬款賬戶中形成一筆借方科目,用來記錄從ABC公司收到的款項;在應付賬款賬戶中形成一筆貸方科目,用來記錄支付給ABC公司的款項;最后,在應收賬款賬戶中形成一筆貸方科目,用來抵消應付賬款賬戶中的借方科目,以完成應付調整到應收的調賬。




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優雅的柚子 追問
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