

我問(wèn)你,我們有一家公司,去年注冊(cè)的,去年一直沒(méi)收入,但發(fā)生了好多管理費(fèi)用,所以,虧180萬(wàn),現(xiàn)在所得稅匯算清繳后,有一些業(yè)務(wù)費(fèi)和福利費(fèi)超標(biāo)了,做了納稅調(diào)增,調(diào)整后就虧140萬(wàn)了,我問(wèn)你,這個(gè)要做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整嗎?如何要做,如何做調(diào)整分錄呢
答: 不需要做,這是稅會(huì)差異哦
你好,匯算清繳交的所得稅會(huì)計(jì)分錄怎樣處理?
答: 你好 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度匯算清繳所得稅交稅怎么處理,會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,是補(bǔ)交的企業(yè)所得稅嗎?









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