

給合作單位A代交標書費1000,我們單位替他交給C,然后C給我們開票,同時呢A把1000打進我司B對公戶,怎么做賬?是借:標書費 1000,貸:銀行存款;借:標書費 -1000,借:銀行存款,對不?
答: 你好,收付款都掛其他應付款-代收代付
老師 建筑單位的標書費的分錄是不是 借:管理費用 貸:銀行存款 哪個公司的用不用寫清楚了,就是說管理費用不用帶明細了是哪個公司的了呢
答: 同學您好,是的沒錯, 是這樣的不用的,金額都不會很大的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,收到標書費4000的現金,根據公司財務制度超過4000元要存到銀行,已經跨月份了之前3月份收到是借:庫存現金4000元,貸:營業外收入,現在6月份存到銀行,分錄是不是借:銀行存款,貸:庫存現金
答: 是的,對的,是這么做的。






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徐瑞芳 追問
2023-10-18 15:11
徐瑞芳 追問
2023-10-18 15:13
家權老師 解答
2023-10-18 15:16
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家權老師 解答
2023-10-18 15:22