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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2023-11-16 11:18

你好!這個就是你交的部分9400

順心的小海豚 追問

2023-11-16 11:20

老師,如果我不想退稅的話,是否可以將虧損的金額全部納稅調(diào)增,或者有沒有其他可行的風險小的辦法,讓我達到不退稅

宋生老師 解答

2023-11-16 11:22

你好!可以的。就是調(diào)增。或者增加收入啥色

順心的小海豚 追問

2023-11-16 11:26

老師,我們是商貿(mào)公司,買賣焦炭的,目前這兩個月業(yè)務(wù)停了,我們的庫存也是0 了,收入也就沒法增加了,費用我已經(jīng)控制的不讓入了,工資也沒發(fā)了,但是還是虧損的,我想問下我調(diào)增20萬的話會不會被問,這個調(diào)增20萬合理嗎,我說是無票支出說的過去嗎

宋生老師 解答

2023-11-16 11:30

你好!不行。除非你賬上有做。但是看你的情況,應(yīng)該沒有辦法

順心的小海豚 追問

2023-11-16 11:35

老師,我7月份來的時候發(fā)現(xiàn)前任會計把損耗沒有做到賬里結(jié)轉(zhuǎn)成本,我就統(tǒng)計出來后做進去了,大概有10萬,我這個月紅沖了可以嗎,就是損耗不入賬了,也就不用退稅了,明年1月份要是有業(yè)務(wù)的話,我再把損耗做進去,這樣合理嗎

宋生老師 解答

2023-11-16 11:37

你好!操作是可以的了

順心的小海豚 追問

2023-11-16 11:40

老師,前任會計去年年底缺費用的時候假暫估了40萬費用,我們老板沒有找到那么多票,截止23年5月有27萬的應(yīng)付賬款暫估款沒有票,調(diào)增了,我現(xiàn)在把這個暫估用我今年的費用紅沖了是不是個辦法

宋生老師 解答

2023-11-16 11:41

你好!可以是可以,但是還是有風險的

順心的小海豚 追問

2023-11-16 11:45

老師,那就說這個這樣操作其實是不合理的對嗎

宋生老師 解答

2023-11-16 11:46

你好!是的,查起來不合理

順心的小海豚 追問

2023-11-16 11:47

好的,那我還是不這樣操作了,老師,我把損耗的那個紅沖了后,我這個季度的毛利率就偏高,這樣會不會有風險

宋生老師 解答

2023-11-16 11:47

你好!稍微高點一般問題不大

順心的小海豚 追問

2023-11-16 11:49

年毛利率是12.41%,這個季度的話如果紅沖了那個憑證,毛利率是27%,這樣合理嗎

宋生老師 解答

2023-11-16 11:50

你好!這個沒事,因為可以解釋的

順心的小海豚 追問

2023-11-16 11:51

好呢,那我說我把損耗紅沖了是因為今年虧損太厲害了,我不想退稅,我這樣說可不可以

宋生老師 解答

2023-11-16 11:53

你好!你直接說之前的憑證做錯了,現(xiàn)在更正

順心的小海豚 追問

2023-11-16 12:07

好的,太謝謝老師了

宋生老師 解答

2023-11-16 12:13

你好!不用客氣的了

順心的小海豚 追問

2023-11-16 16:27

老師,我把損耗的那筆憑證這個月紅沖了,現(xiàn)在年度應(yīng)納稅所得額是43000元,我的退稅金額是不是43000*0.05-9400=-6850元,這個6850元就是我需要退稅的金額

宋生老師 解答

2023-11-16 16:29

你好!是的呃,就是這樣理解

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21年計提企業(yè)所得稅的分錄:借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:企業(yè)所得稅。22年5月申請21年企業(yè)所得稅退稅的分錄:借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。 拓展知識:小企業(yè)會計準則規(guī)定,企業(yè)可以根據(jù)實際情況來決定是否需要對企業(yè)所得稅進行計提,如果企業(yè)把所得稅計提在期末,企業(yè)應(yīng)該在期末分錄借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:企業(yè)所得稅。
2023-02-20 18:41:34
你好,這樣做的話,你要調(diào)利潤,把利潤調(diào)高。
2023-06-07 14:57:51
你好!這個就是你交的部分9400
2023-11-16 11:18:21
你好,是需要調(diào)整到?jīng)]有退稅嗎??
2022-02-17 11:31:12
你好,彌補虧損的金額加上4949除以5%,這個是去年的政策。
2022-02-17 11:15:52
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