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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-12-07 16:10

按收到發票紅沖暫估 再入賬 

站在33樓的貓 追問

2023-12-07 16:11

紅沖是原分錄做負數嗎?裝修票可以嗎

玲老師 解答

2023-12-07 16:14

你好是的是這樣對的   

站在33樓的貓 追問

2023-12-07 16:24

先紅沖暫估,借主營業務成本--暫估,金額負數,貸其他應付款--法人的名字,金額負數,然后 ,借長期待攤費用--裝修費,貸其他應付款--法人的名字,最后裝修費是需要按照三年計入管理費用,借管理費用--裝修費,貸長期待攤費用--裝修費,金額是裝修的總金額*36個月是嗎?

玲老師 解答

2023-12-07 16:27

你好 是的 分錄對的  攤銷每個月的金額 

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相關問題討論
您好,一個是計入應付賬款,一個是計入其他應付款,正確的是計入應付賬款中,如果是法人代付了是計入其他應付款中
2026-01-24 14:08:49
你好,也可以按照這個分錄來做的,你最好把其他應付款改成其他應收款
2022-02-18 09:48:36
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2026-02-06 20:33:05
借庫存現金貸其他應付款。
2023-08-02 14:11:41
你好,你好,對的,你的理解是對的
2022-01-13 22:53:10
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