

律所三個合伙人,每人每月借支工資2萬元,現在我想把這賬務調一下,把這些借支的工資放到應付職工薪酬里,老師請問如何調整賬務處理,借方什么,貸方寫什么
答: 您好! 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 然后做一筆 借:成本費用等 貸:應付職工薪酬
老師,請教一下,原來每個月計提工資的時候,把工資計入了成本,現在要把它調到費用里,如何調整?計提的分錄是借:主營業務成本-工資 貸:應付職工薪酬--工資 付款時 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
答: 。借費用,貸成本科目,這樣處理就行了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師就是去年11月份做的稅務登,就是12月份計提發放的11月份的工資,一月份計提發放的12月份工資,但是報個稅都是本月報的上個月的工資,這個現在想做賬調整一月計提本月的工資,下個月發放怎么調整?我一月份計提發放12月份工資的賬借:利潤分配貸:應付職工薪酬,發放時借:應付職工薪酬貸:銀行存款,計提一月份工資是借:管理費用貸:應付職工薪酬。那么做22年匯算清繳時怎么調整
答: 按照發放并申報了工資個稅的來稅前扣除





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