老師,每個月做賬有順序的嗎?是如何的順序

蒲公英
于2024-05-30 16:11 發(fā)布 ??537次瀏覽
- 送心意
東老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2024-05-30 16:11
你好,每個月先做銀行賬,然后再做。采購的,然后再做銷售的,最后做費(fèi)用和報銷的。
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你好,每個月先做銀行賬,然后再做。采購的,然后再做銷售的,最后做費(fèi)用和報銷的。
2024-05-30 16:11:38
你好 比如 1.整理出納提供的報銷單據(jù),制做相關(guān)的會計記賬憑證,核算相關(guān)成本及費(fèi)用 。2.根據(jù)業(yè)務(wù)部門的銷售合同開具銷售發(fā)票,進(jìn)行賬務(wù)處理核算相關(guān)銷售收入和銷售稅金 3.根據(jù)進(jìn)貨合同及購進(jìn)發(fā)票,付款憑證制作相關(guān)單據(jù)核算原材料及銷售成本和進(jìn)項(xiàng)稅金。4.月末與單位行政部門制做本月工資表,核算當(dāng)月人員工資并進(jìn)行賬務(wù)處理。5.月末與出納一起現(xiàn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)及核對銀行往來賬務(wù),及時調(diào)整未達(dá)賬項(xiàng)編制余額調(diào)整表。6.做好本月的費(fèi)用計提和攤銷,如固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、計提本月的福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等不多提也不漏提。7.將所有單據(jù)入賬后歸集當(dāng)月?lián)p益類科目,并轉(zhuǎn)入“本年利潤”,核算當(dāng)月利潤的實(shí)現(xiàn)情況,并出具財務(wù)報表。
2022-10-08 10:20:16
先做現(xiàn)金憑證、再做銀行存款憑證,再做轉(zhuǎn)賬憑證、計提費(fèi)用、攤銷費(fèi)用,計提稅費(fèi)等、再做本期結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證
2017-09-18 19:47:44
先按時間的先后順利做現(xiàn)金、銀行存款的收支明細(xì)賬,再做轉(zhuǎn)賬憑證,最后結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,結(jié)賬,出財務(wù)報表——報稅——繳稅——本月財務(wù)工作完畢
2020-06-16 10:37:18
同學(xué)你好
軟件里面嗎
2022-02-10 15:49:59
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