老師,我公司因?yàn)闆](méi)有資質(zhì),掛靠別人公司中標(biāo)工程項(xiàng) 問(wèn)
你好,我們按工資薪金所得申報(bào)的 答
老師:匯算清繳年報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表為 問(wèn)
是不是基礎(chǔ)信息表的勾選有問(wèn)題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個(gè)事情。我的老板是搞餐飲的 問(wèn)
您好,這個(gè)人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出差的機(jī)票,第三方代理機(jī)構(gòu)開(kāi)的發(fā)票, 問(wèn)
攜程/旅行社等代理開(kāi)的:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)(6%) - 品名:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票,屬于“服務(wù)費(fèi)”,不是旅客運(yùn)輸。 ? - 付款方是公司,發(fā)票抬頭必須是公司全稱+稅號(hào),不需要寫(xiě)個(gè)人姓名。 ? - 稅務(wù)認(rèn)可:只要業(yè)務(wù)真實(shí)、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問(wèn)
你好,是可以補(bǔ)做賬的。規(guī)范一點(diǎn),就把賬補(bǔ)齊。 答


進(jìn)出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額13%,退稅10%,進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?用不用再增值稅主表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 你好,要的,是要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的!
老師,你好。我們是外貿(mào)企業(yè)。6月在出口退稅類認(rèn)證勾選了一張進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票稅額2000元?,F(xiàn)在7月份我們要申報(bào)退這筆稅。這筆稅目前在7月的增值稅報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄。7月應(yīng)該還要對(duì)這筆稅進(jìn)行什么處理嗎
答: 你好,你選擇的是退稅勾選,他在附表二二十六到28,還有35欄不是在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款 %2b出口退稅 請(qǐng)問(wèn)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要填應(yīng)交增值稅,但是上期有留抵的情況下,是不是也要計(jì)算在內(nèi) 應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額 %2b上期留抵稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款 %2b出口退稅.
答: 你好!是的,你的理解很對(duì) 需要考慮上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額的









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