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送心意

小鎖老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-10-29 10:38

您好,這個(gè)是可以申請(qǐng)免稅的,不影響 這個(gè)

K~Dh%@ h 追問

2024-10-29 10:39

那需要留存哪些資料備查呢? 或者是找貨代發(fā)貨的情況呢 是否也是可以在申報(bào)的時(shí)候的時(shí)候申請(qǐng)免稅

小鎖老師 解答

2024-10-29 10:40

您好,有合同,以及發(fā)票,出庫(kù)單,這種的

K~Dh%@ h 追問

2024-10-29 10:41

那如果 是 找貨代發(fā)貨的情況呢 是否也是可以在申報(bào)的時(shí)候的時(shí)候申請(qǐng)免稅

小鎖老師 解答

2024-10-29 10:41

可以,找貨物代理公司的話,發(fā)貨也可以

K~Dh%@ h 追問

2024-10-29 10:48

那需要備存哪些資料 和前面的一樣嗎

小鎖老師 解答

2024-10-29 10:51

對(duì),記得有貨物代理合同

K~Dh%@ h 追問

2024-10-29 10:56

但是 沒有報(bào)關(guān)單 以及提單這些 資料呢  可以申請(qǐng)免稅?在申報(bào)增值稅的時(shí)候

小鎖老師 解答

2024-10-29 11:01

你是沒有申報(bào)還是說啥

K~Dh%@ h 追問

2024-10-29 11:08

什么沒有申報(bào)??那找貨代發(fā)貨以及國(guó)際快遞出口   不就是沒有報(bào)關(guān)單 和提單嗎?? 我問的一直就是這樣的情況 在申報(bào)增值稅的時(shí)候 是否可以是免稅????

小鎖老師 解答

2024-10-29 11:09

如果沒有出口,是沒有報(bào)關(guān)單和提單的,但是可以先申報(bào),就是說,留存好貨代合同,發(fā)票出庫(kù)單這種的話, 就算是后期補(bǔ)償,這個(gè)是可以免稅的

K~Dh%@ h 追問

2024-10-29 11:11

銷售發(fā)票 沒有開

小鎖老師 解答

2024-10-29 11:14

后期會(huì)開嗎,這個(gè)的,這個(gè)需要有

K~Dh%@ h 追問

2024-10-29 11:25

23年的數(shù)據(jù)了  現(xiàn)在還可以開銷售發(fā)票嗎?  申報(bào)的時(shí)候 申報(bào)無票收入

小鎖老師 解答

2024-10-29 11:25

可以開,相當(dāng)于之前是無票收入,可以補(bǔ)開

K~Dh%@ h 追問

2024-10-29 11:28

但是補(bǔ)開了  23年的報(bào)表不得  去更正嗎??

小鎖老師 解答

2024-10-29 11:29

不用啊,相當(dāng)于再申報(bào)個(gè)無票收入負(fù)數(shù)就行,23年也沒有錯(cuò)

K~Dh%@ h 追問

2024-10-29 11:33

意思就是 現(xiàn)在24年10月 直接開發(fā)票23年的無票收入  然后次月11月申報(bào)的時(shí)候 去填寫無票收入哪里 做負(fù)數(shù)呢?

小鎖老師 解答

2024-10-29 11:34

是的,這個(gè)理解是沒錯(cuò)的

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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