我司從科電(香港,機器從日本裝運)購入一臺生產用機器,委托朗華代理進出口,現(xiàn)該機器需付海關報稅款,是我司付給朗華,朗華代理我們購買機器辦理入關,海關是直接開稅票(16%)給我司。我想問下這種付海關稅款后怎么記賬,然后海關開發(fā)票給我們又該怎么記賬?謝謝!

Garfield
于2018-05-23 14:21 發(fā)布 ??814次瀏覽
- 送心意
羅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
相關問題討論
你們繳納進口稅,你們認證進口增值稅,進口關稅進入你們采購成本
借 應交稅費-應交增值稅(進項稅)
應交稅費-關稅
貸 銀行存款
2018-05-24 17:26:18
您好,這個的話,正常運費是他們客戶承擔的,要給你們,你們計入銷售費用
2023-11-14 15:15:52
你好,同學。
你這你實際收取的費用作為收入,其他都是作為代收代付款項處理的
2020-05-28 16:13:03
您好
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:銀行存款
2020-12-20 14:20:07
發(fā)票開給伊朗的實際購貨公司(報關單上的境外收貨方),稅率選0%(出口零稅率),備注報關單號 %2B 合同號即可。 資金經(jīng)迪拜 / 香港中轉,補一份三方代付說明(伊朗公司出具,證明迪拜 / 香港是代付貨款)留存?zhèn)洳椋秃弦?guī),不用改開票抬頭。
2025-12-25 14:57:41
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