

去年的分錄做錯了,例如銷項稅額誤計入進項稅額了該如何做賬
答: 直接做調整分錄就可以了,沖減進項稅,確認銷項稅 ,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
小規模納稅人以前年度誤將進項稅額計入待抵扣進項稅額中,現在發現錯誤,如何做更正調整分錄
答: 首先,你需要將原來錯誤的分錄進行沖銷。假設原來的分錄是借:待抵扣進項稅額,貸:應交稅費,那么沖銷的分錄就是借:應交稅費,貸:待抵扣進項稅額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果當月認證了進項稅額700.5元,當月的銷項稅額為680.2元,請問如何做會計分錄?
答: 你好,你這個進項大于銷項。不用交稅。也不用單獨另外做分錄,剩下的在表上留底就可以了。





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