建筑業(yè)的紅字發(fā)票應該怎么處理?

2018-05-21 15:15 來源:網(wǎng)友分享
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建筑業(yè)的紅字發(fā)票應該怎么處理?大家都知道紅字發(fā)票就是把之前銷售沖回,那么會計人員在處理類似情況的時候應該注意哪些呢?下面小編就來和大家一起研究一下。

建筑業(yè)的紅字發(fā)票應該怎么處理?

紅字記帳聯(lián)記帳,蘭字發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)裝訂在紅字發(fā)票聯(lián)、抵聯(lián)后面.

一般業(yè)務主要有兩種情況要開紅字發(fā)票:

1、開錯了發(fā)票,當時沒發(fā)現(xiàn),過了當月才發(fā)現(xiàn),要開紅字發(fā)票;

2、退貨,無底有沒跨月都要開紅字發(fā)票,金額退貨的按原來金額開紅字發(fā)票,部分退貨的只開退貨部分金額的紅字發(fā)票.

建筑業(yè)的紅字發(fā)票應該怎么處理?

建筑業(yè)的紅字發(fā)票應該怎么處理?

1、紅字發(fā)票會計分錄:

借:應收賬款(紅字)

貸:主營業(yè)務收入(紅字)

應交稅費---應交增值稅---銷項稅(紅字)

2、開具正確的發(fā)票會計分錄:

借:應收賬款

貸:主營業(yè)務收入

應交稅費---應交增值稅---銷項稅

3、當月的稅額為零,因為該銷項稅之前月份已申報.

相信各位看完上文的介紹后已經(jīng)知道了建筑業(yè)的紅字發(fā)票應該怎么處理,如果你們還有什么不知道的知識點想要了解,可以點擊會計學堂的窗口,我們有專業(yè)的老師為你答疑.

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