補(bǔ)繳以前稅收滯納金會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2018-05-28 09:31 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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財(cái)務(wù)人士都清楚,征收滯納金是稅收管理中的一種行政強(qiáng)制措施。那么,對(duì)于補(bǔ)繳以前稅收滯納金會(huì)計(jì)分錄的做法,本篇文章從補(bǔ)繳所得稅的會(huì)計(jì)分錄與補(bǔ)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄分別討論,詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參考如下。

補(bǔ)繳以前稅收滯納金會(huì)計(jì)分錄怎么做?

:在海關(guān)監(jiān)督管理中,滯納金指應(yīng)納稅的單位或個(gè)人因逾期向海關(guān)繳納稅款而依法應(yīng)繳納的款項(xiàng)。在會(huì)計(jì)分錄核算中,屬于營(yíng)業(yè)外支出。

首先,對(duì)于稅收滯納金會(huì)計(jì)分錄,可以這樣做:

借:營(yíng)業(yè)外支出-稅款滯納金

貸:銀行存款

而如果是補(bǔ)繳以前稅收滯納金會(huì)計(jì)分錄,則需要分為兩種情況討論:

1、補(bǔ)繳所得稅的會(huì)計(jì)分錄

借:以前年度損益調(diào)整

貸:銀行存款

補(bǔ)繳以前稅收滯納金會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2、補(bǔ)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄

繳納未繳的

按正常做:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅

貸:銀行存款

經(jīng)稅務(wù)檢查需補(bǔ)繳的

借:以前年度損益調(diào)整

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅收檢查調(diào)整繳納

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅收檢查調(diào)整

貸:銀行存款

也可直接做分錄為:

借:以前年度損益調(diào)整

貸:銀行存款

看完了會(huì)計(jì)學(xué)堂的上述分析,對(duì)于補(bǔ)繳以前稅收滯納金會(huì)計(jì)分錄怎么做呢,現(xiàn)在您應(yīng)該清楚要從所得說(shuō)與增值稅分別討論了。如果您想獲取該知識(shí)點(diǎn)的更多內(nèi)容,趕緊訂購(gòu)我們的課程了解詳情吧。

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    借:營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款

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    同學(xué), 企業(yè)補(bǔ)交以前年度的印花稅的會(huì)計(jì)分錄 如果企業(yè)是執(zhí)行的《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,直接計(jì)入稅金及附加. 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 如果補(bǔ)交的印花稅金額較大,影響到所得稅費(fèi)用,就需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整,調(diào)整年初未分配利潤(rùn).調(diào)整應(yīng)交所得稅的分錄, 借:以前年度損益調(diào)整(補(bǔ)交的印花稅) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整(應(yīng)調(diào)整的所得稅費(fèi)用) 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)時(shí) 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 補(bǔ)交上年度所得稅滯納金會(huì)計(jì)分錄是, 借:營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金, 貸:銀行存款.

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    補(bǔ)繳以前年度的印花稅及滯納金會(huì)計(jì)分錄

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