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發票已抵扣但對方要紅沖怎么處理

來源: 會計學堂實務 2020/01/03 10882人查看
精選回答

發票已抵扣但對方要紅沖怎么處理


對于購買方來說,如果收到到發票已經認證,而由于某種原因開票方對該發票開具了紅字。則需要對已經認證的發票金額做進項轉出。

1、在你購買方的開票機系統里做1份紅字發票申請單:

2、做好了的申請單還需“申請單導出”,導出到桌面并拷到U盤;

3、把原來有誤的發票發票聯及抵扣聯原件及復印件,該發票的記帳憑證復印件及原件,付款給銷售方的記帳憑證原件及復印件,有該有誤發票的認證清單;

4、把以上的所有紙質的復印件加蓋單位的公章,寫上“與原件一致”字樣;

5、帶上原件與復印件和U盤到你的稅務局,你稅局會開給你正式的負數發票通知單,你把該通知單給你的銷售方,他就可以開具負數發票了。

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