發票已抵扣但對方要紅沖怎么處理

對于購買方來說,如果收到到發票已經認證,而由于某種原因開票方對該發票開具了紅字。則需要對已經認證的發票金額做進項轉出。
1、在你購買方的開票機系統里做1份紅字發票申請單:
2、做好了的申請單還需“申請單導出”,導出到桌面并拷到U盤;
3、把原來有誤的發票發票聯及抵扣聯原件及復印件,該發票的記帳憑證復印件及原件,付款給銷售方的記帳憑證原件及復印件,有該有誤發票的認證清單;
4、把以上的所有紙質的復印件加蓋單位的公章,寫上“與原件一致”字樣;
5、帶上原件與復印件和U盤到你的稅務局,你稅局會開給你正式的負數發票通知單,你把該通知單給你的銷售方,他就可以開具負數發票了。
你好,對方開給我司的發票未收到但我方會計已抵扣,現出現退款,對方要紅沖掉,現怎么處理
答: 你好,是想問紅沖進項發票如何做分錄的意思嗎?
老師?已經抵扣的發票,現在對方把錢退回來了,發票要紅沖,我賬務處理怎么做呢
答: 同學你好 他們申請紅字發票信息表 然后你紅沖分錄開紅字發票
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發票未認證抵扣過,部分紅沖了,原發票未紅沖的部分還能抵扣嗎,抵扣系統上找不到這張發票了,要怎么處理 對方不會給我們開具正確的發票了 對方不給我們開怎么處理
答: 第一個不可以抵扣的。 什么原因不開正確的,這個是對方的失誤。
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