老師,我問(wèn)一下,我公司轉(zhuǎn)售電給A公司,24年12月的賬算出來(lái)了,假如應(yīng)收A公司3萬(wàn)元的電費(fèi),實(shí)際25年1月份才給A公司開(kāi)發(fā)票收款,那么按制度我在24年12月要確認(rèn)這個(gè)收入,那么12月就要交這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅,但我今年1月份要給A公司開(kāi)發(fā)票收款,1月份的發(fā)票增值稅系統(tǒng)又會(huì)有一個(gè)增值稅。這個(gè)怎么處理呢?24年12月的銷(xiāo)項(xiàng)稅,我可以把它做成待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?
老魚(yú)翁1918
于2025-01-14 11:27 發(fā)布 ??211次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱(chēng): 會(huì)計(jì)師
2025-01-14 11:28
同學(xué)你好
2024 年 12 月按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)收賬款 - A 公司 30,000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅金額)26,548.67
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)3,451.33
2025 年 1 月開(kāi)發(fā)票時(shí)不用重復(fù)確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅。
不應(yīng)將 2024 年 12 月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額做成待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,因?yàn)榧{稅義務(wù)已發(fā)生。
2024 年 12 月納稅申報(bào)時(shí)正常申報(bào)這筆業(yè)務(wù)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
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你好,你是說(shuō)應(yīng)納稅額怎么計(jì)算嗎
2022-04-24 08:53:34
你好。借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。3400。
2023-04-06 13:21:54
你好!用你的不含稅收入*稅率
2024-04-29 13:52:47
借:銀行存款100000
應(yīng)收賬款87200
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入160000
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅27200
2024-03-27 17:53:12
同學(xué)你好
把題發(fā)一下吧。
2022-10-19 20:19:35
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老魚(yú)翁1918 追問(wèn)
2025-01-14 11:34
樸老師 解答
2025-01-14 11:40