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咫尺天涯
于2025-01-15 15:27 發布 ??213次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2025-01-15 15:29
12 月賬務:在 12 月為了提高稅負不抵扣部分進項稅額時,做了相應的賬務處理,例如:借:應交稅費 - 應交增值稅(轉出未交增值稅) [實際繳納的增值稅金額]貸:應交稅費 - 未交增值稅 [實際繳納的增值稅金額]借:應交稅費 - 未交增值稅 [實際繳納的增值稅金額]貸:銀行存款 [實際繳納的增值稅金額]1 月收到退稅賬務:根據退稅的性質,做如下賬務處理:如果是誤征多繳等原因退稅,做紅字沖銷 12 月繳納增值稅的分錄,即:借:銀行存款 [退稅金額]貸:應交稅費 - 未交增值稅 [退稅金額](紅字)如果是其他政策性退稅,且該退稅與之前不抵扣進項稅額的操作無關,可以根據具體情況計入相應的科目,例如:借:銀行存款 [退稅金額]貸:營業外收入 - 增值稅退稅 [退稅金額]
咫尺天涯 追問
2025-01-15 15:31
但是我是想繳納回這部分增值稅的,我怕稅局又說我稅負低,我應該怎樣處理繳納這部份增值稅?
樸老師 解答
2025-01-15 15:34
盡量是不要做退稅的
2025-01-15 15:50
請問在電子稅務局怎樣操作?
2025-01-15 15:51
同學你好做未開票收入吧稅局讓申報未開票收入
2025-01-15 15:56
怎樣入帳啊
2025-01-15 15:57
我財務報表已經報了,需要更改嗎
我可以電話咨詢你嗎
2025-01-15 16:01
同學你好這個沒法私下聯系公司不允許稅局不讓你退稅不是嗎你賬上做未開票收入然后申報就可以
2025-01-15 16:06
那要重新更改財務報表嗎?
2025-01-15 16:07
對的做了未開票收入既可以
2025-01-15 16:11
那之前的退稅?,我是選抵欠嗎?然后申報這筆稅,就不用繳納了是嗎
2025-01-15 16:14
同學你好對的是這樣的哦
2025-01-15 16:16
我現在記起來了,之前稅局的人是讓我做無票收入,但我這里是建筑行業的,不可以做無票收入,當時才選了這個進項稅額轉出的。
2025-01-15 16:17
那你轉出到對應的科目就可以
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.97 解題: 212408 個
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2025-01-15 15:31
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2025-01-15 15:34
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