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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-01-15 15:29

12 月賬務:
在 12 月為了提高稅負不抵扣部分進項稅額時,做了相應的賬務處理,例如:
借:應交稅費 - 應交增值稅(轉出未交增值稅) [實際繳納的增值稅金額]
貸:應交稅費 - 未交增值稅 [實際繳納的增值稅金額]
借:應交稅費 - 未交增值稅 [實際繳納的增值稅金額]
貸:銀行存款 [實際繳納的增值稅金額]
1 月收到退稅賬務:
根據退稅的性質,做如下賬務處理:
如果是誤征多繳等原因退稅,做紅字沖銷 12 月繳納增值稅的分錄,即:
借:銀行存款 [退稅金額]
貸:應交稅費 - 未交增值稅 [退稅金額](紅字)
如果是其他政策性退稅,且該退稅與之前不抵扣進項稅額的操作無關,可以根據具體情況計入相應的科目,例如:
借:銀行存款 [退稅金額]
貸:營業外收入 - 增值稅退稅 [退稅金額]

咫尺天涯 追問

2025-01-15 15:31

但是我是想繳納回這部分增值稅的,我怕稅局又說我稅負低,我應該怎樣處理繳納這部份增值稅?

樸老師 解答

2025-01-15 15:34

盡量是不要做退稅的

咫尺天涯 追問

2025-01-15 15:50

請問在電子稅務局怎樣操作?

樸老師 解答

2025-01-15 15:51

同學你好
做未開票收入吧
稅局讓申報未開票收入

咫尺天涯 追問

2025-01-15 15:56

怎樣入帳啊

咫尺天涯 追問

2025-01-15 15:57

我財務報表已經報了,需要更改嗎

咫尺天涯 追問

2025-01-15 15:57

我可以電話咨詢你嗎

樸老師 解答

2025-01-15 16:01

同學你好
這個沒法私下聯系
公司不允許
稅局不讓你退稅不是嗎
你賬上做未開票收入然后申報就可以

咫尺天涯 追問

2025-01-15 16:06

那要重新更改財務報表嗎?

樸老師 解答

2025-01-15 16:07

對的
做了未開票收入既可以

咫尺天涯 追問

2025-01-15 16:11

那之前的退稅?,我是選抵欠嗎?然后申報這筆稅,就不用繳納了是嗎

樸老師 解答

2025-01-15 16:14

同學你好
對的
是這樣的哦 

咫尺天涯 追問

2025-01-15 16:16

我現在記起來了,之前稅局的人是讓我做無票收入,但我這里是建筑行業的,不可以做無票收入,當時才選了這個進項稅額轉出的。

樸老師 解答

2025-01-15 16:17

那你轉出到對應的科目就可以

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