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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-03-05 14:02

需要歸檔的資料:
出口貨物報關單(退稅專用聯)。
出口發票。
《免抵退稅申報匯總表》。
《生產企業出口貨物免抵退稅申報明細表》。
出口退稅申報電子數據。
代理出口貨物證明(如有)。
進料加工貿易申請表(如有)。
收匯材料(如《出口貨物收匯情況表》)。
其他相關證明材料(如海關商品代碼調整表、離岸價差異說明表等)。
歸檔分類與存放:
按申報批次分類:將每次申報的資料按批次整理,便于查詢和管理。
按資料類型分類:如報關單、發票、申報表、電子數據等分別存放。
按時間順序存放:按申報時間順序排列,便于年度匯總和稅務檢查。
裝訂成冊:將申報資料按要求裝訂成冊,封面注明申報時間、批次、企業名稱等信息

小妳妮 追問

2025-03-05 17:19

你好老師,
退稅專用欄的報關單有什么特殊字樣嗎,我手里有報表單,
《免抵退稅申報匯總表》。導出打印路徑是啥
《生產企業出口貨物免抵退稅申報明細表》。導出打印路徑是啥
《出口貨物收匯情況表》有模板嗎,還是從哪導出來的。

宋生老師 解答

2025-03-05 17:21

你好,這些東西你有的話就有沒有的話也沒有關系,老師是說的很全的,但實際上有些確實是沒有。

宋生老師 解答

2025-03-05 17:22

https://shanghai.chinatax.gov.cn/bsfw/xzzx/bgxz/cktsl/202109/t460118.html
這個你可以看一下年底退稅申報匯總表的模板。

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在申報免抵退稅時,如果電子稅務局數據自檢提示是否屬于B型物流中心,企業需要確認自己的實際情況并按照相關規定進行特殊處理。這包括準備相關證明材料、在申報表中注明B型物流中心信息、進行數據自檢等步驟。通過遵循這些步驟,企業可以順利完成免抵退稅的申報工作。
2024-07-01 17:01:57
1.免退稅:免出口環節的增值稅,同時退對應的進項稅。主要適用于外貿企業。 2.免抵退稅:實行免抵退稅辦法的“免”稅是指生產企業出口的自產(含視同自產)貨物和應稅勞務,免征本企業生產銷售環節增值稅;“抵”稅是指生產企業出口自產貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應予退還的進項稅額,抵頂內銷貨物的應納稅額(不包括適用增值稅即征即退、先征后退政策的應納增值稅額);“退”稅是指生產企業出口自產貨物在當月內應抵頂的進項稅額大于內銷應納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。 抵就是因為出口要退稅,而內銷環節的應納稅額要向稅務機關繳納,為了簡化手續,就將退稅額與內銷環節的應納稅額進行一個互抵的過程,就是內銷環節的應納稅額相當于有一部分不用向稅務機關繳納了,而退稅額中這部分稅務機關不用向納稅人退了。主要適用于生產企業。 3.免稅不退稅:免出口環節增值稅,但是不進項稅
2023-04-03 09:11:02
你好 自帶的 是你出口退稅申報表的退稅額
2024-12-06 13:21:57
你好,登錄電子稅務局搜索出口退稅。
2022-11-07 10:18:28
同學,你好 1、登錄電子稅務局系統后,進入【我要辦稅】-【出口退稅管理】 2、下載增值稅專用發票信息,依次進入【出口退稅管理】-【出口退(免)稅申報(離線版)】-【增值稅專用發票下載(離線版)】,選擇開票時間,點擊【申請】,點擊【刷新】可查看狀態。 3、發票信息提取成功后,下載數據并讀入外貿企業離線出口退稅申報軟件即可。 4、外貿企業退稅申報,依次進入:【出口退稅管理】-【出口退(免)稅申報(離線版)】-【出口貨物勞務免退稅申報(離線版)】,點擊【上傳數據】進行申報數據上傳。 5、數據上傳成功后,點擊【刷新】查看自檢結果。 6、如自檢無誤,則點擊【正式申報】,將數據申報至稅務局審核端。至此,外貿企業退稅申報的流程完成。 7、點擊刷新,可查看審核狀態。 8、審核結果反饋下載,依次點擊:【審核結果反饋】-【申請】-【下載】,可通過【查詢篩選】選擇按年或按年月生成反饋數據。
2024-06-20 12:34:46
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