老師,2025年第四季度所得稅申報(bào)表中,季末人數(shù)和季 問
您好,人數(shù)是填寫12月末人數(shù) 答
老師,長(zhǎng)軸泵兩臺(tái)12637.17屬于固定資產(chǎn)嗎 問
同學(xué),你好 是屬于的 答
研發(fā)費(fèi)用這個(gè)匯算清繳表為啥要減去我標(biāo)注的這個(gè) 問
這是為了避免研發(fā)材料形成產(chǎn)品并銷售后,材料成本重復(fù)享受加計(jì)扣除優(yōu)惠,按政策必須沖減。 答
老師,麻煩看下這個(gè)發(fā)票的項(xiàng)目名稱是否正確 問
你好,屬于現(xiàn)代服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù),法定適用6%增值稅稅率 ?發(fā)票稅率6%與稅目完全匹配,編碼大類正確 答
我單位為全額自收自支事業(yè)單位,收到一筆國(guó)家社科 問
您好,這筆國(guó)家社科基金項(xiàng)目款,不需要繳納增值稅 答


某企業(yè)預(yù)繳下月的增值稅,其賬務(wù)處理正確的是()。A.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:銀行存款B.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸:銀行存款C.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款D.借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款預(yù)繳下月增值稅,選項(xiàng)C是不是要改成:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅
答: 您好對(duì)的,是這個(gè)意思的
老師您好:留抵稅額退稅賬務(wù)處理:這樣處理可以嗎?1、借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(留抵稅額) 貸:銀行存款借: 應(yīng)收留抵稅額退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(留抵稅額) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收留抵稅額退稅款
答: 你好;? ? 可以的。 可以這樣來做的??
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅已繳納/然后是免稅退回 1繳納增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交 增值稅5 貸;銀行存款 5 2.收到免稅退回 借;銀行存款5 借;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅5 3.免稅退回的收入 借;( ) 5 貸;營(yíng)業(yè)外收入5
答: 你好同學(xué),你是想讓我看一下這個(gè)憑證,對(duì)不對(duì),是吧?









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蔣 追問
2025-03-14 11:23
小菲老師 解答
2025-03-14 11:24
蔣 追問
2025-03-14 11:25
小菲老師 解答
2025-03-14 11:25