老師,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,問下12月年底做貸記了這個(gè)分錄,那么年底還需要結(jié)轉(zhuǎn)什么不

胡~sally
于2025-04-19 09:09 發(fā)布 ??357次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2025-04-19 09:10
若年底相關(guān)業(yè)務(wù)達(dá)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,需將 “待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額” 結(jié)轉(zhuǎn)至 “應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”;若未達(dá)納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,通常不做特別結(jié)轉(zhuǎn),余額在資產(chǎn)負(fù)債表列示。同時(shí),年底還需檢查結(jié)轉(zhuǎn) “應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅” 下其他明細(xì)科目,以準(zhǔn)確反映增值稅納稅情況。
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您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好;? ?
如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
是的,你提到的正確,如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅,而且應(yīng)該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
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