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聰慧的電腦
于2025-05-06 12:34 發布 ??92次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2025-05-06 12:36
可以的,可以這么做的。如果業務已經發生了,你可以正常做成本費用。
聰慧的電腦 追問
2025-05-06 12:45
當月的沒有開票過來也可以直接計入成本費用,跨月了是不是需要先入其他應收款
郭老師 解答
2025-05-06 12:48
你好,根據權責發生制當月發生的,當月可以做成本費用呀。
2025-05-06 12:57
直接入成本費用,后面幾個月后開票過來怎樣處理了
2025-05-06 13:03
彭沖之前的無票支出在做發票的
微信里點“發現”,掃一下
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2025-05-06 12:45
郭老師 解答
2025-05-06 12:48
聰慧的電腦 追問
2025-05-06 12:57
郭老師 解答
2025-05-06 13:03