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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-05-26 12:28

同學,你好
紅沖之前的暫估分錄,然后按照發票重新做。不需要用到以前年度損益調整科目

艷子梅 追問

2025-05-26 12:30

我去年暫估時是:借:主營業務成本1,貸:應付賬款-暫估1,今年紅沖不是應該借:以前年度損益調整 -1貸 :應付賬款暫估-1嗎?

小菲老師 解答

2025-05-26 12:31

同學,你好 不是,還是用主營業務成本

艷子梅 追問

2025-05-26 12:31

那匯算要交稅用到以前年度損益調整科目嗎?

小菲老師 解答

2025-05-26 12:32

同學,你好
之后要交稅,需要用到以前年度損益調整科目

艷子梅 追問

2025-05-26 12:37

老師,沒有明白,那為什么跨年沖暫估不用到以前年度損益調整科目呀?主營業務成本也是沖去年的呀

小菲老師 解答

2025-05-26 12:38

同學,你好 
你收到發票了,是簡單的賬務處理,沒有影響去年的損益

艷子梅 追問

2025-05-26 12:42

收到了,老師。老師還有一個問題,我們公司是去年成立的,我們有兩個股東都是集團企業,我們稅務登記是小企業會計準則,股東用的是企業會計準則,那我們應該選用哪一個準則比較合適?

小菲老師 解答

2025-05-26 12:45

同學,你好
小企業會計準則

艷子梅 追問

2025-05-26 12:47

那我們財務并表并到其中一個股東了

小菲老師 解答

2025-05-26 12:47

同學,你好
以你們稅務登記的為準

艷子梅 追問

2025-05-26 12:48

如果執行小企業會計準則,那我們匯算需要交稅,就不需要通過以前年度損益調整科目了?

小菲老師 解答

2025-05-26 12:49

同學,你好
是的,用利潤分配-未分配利潤

艷子梅 追問

2025-05-26 12:55

老師,你好,沖銷暫估是負數沖銷,還是借貸可以對調比較好?

小菲老師 解答

2025-05-26 12:56

同學,你好
負數沖銷

艷子梅 追問

2025-05-26 13:01

好的,老師,謝謝老師。

小菲老師 解答

2025-05-26 13:02

不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!

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相關問題討論
您好,這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
您好 未分配利潤期末數=期初數%2B凈利潤本年累計%2B(-)以前年度損益調整-分配的利潤 資產負債表與利潤表只要符合這個勾稽關系就不需要調整。
2020-06-12 08:59:20
等會發給你,卡死了
2020-01-10 12:34:34
學員您好,您的問題具體是什么?
2023-12-20 17:07:02
就是20年報第四季度企業年報時會計少填企業所得稅,然后她沒有更正報表,在賬套上直接在結轉完損益后做啦一個借未分配利潤貸以前年度損益調整,然后導致12月份以前年度損益調整貸放多100萬,21年利潤就減少100萬,在22年1月結轉時,借以前年度損益調整,貸未分配利潤這個利潤又多100萬
2022-03-25 10:26:20
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